НОВОСТИ

Вопрос: Здравствуйте! Я купила землю в 2013 году за 1500000 и построила на ней дом (который оформила в собственность в 2016г.)  Стройка обощлась мне в 1000000 руб. На что я могу расчитывать? Положен ли мне имущественный вычет??


Ответ: Здравствуйте! Право Ваше на имущественный вычет наступает с года регистрации дома, то есть с 2016 года. Это при условии, что дом оформлен как жилой (не жилое строение, а именно жилой дом) и земля у Вас ИЖС, а не СНТ. При соблюдении этих условий начиная с 2016 года Вы можете возвращать свой НДФЛ с максимально возмоного вычета в 2000000 = 260000 руб к возврату.

Список необходимых документов....

Позвоните нашим специалистам 8-812-9836869 для более подробной консультации!

Вопрос: Здравствуйте! Я в 2016 году продал свой авто за 150000, которым владел как оказалось, менее 3-х лет....

Декларацию во время не подал...., как быть?


Ответ: Здравствуйте! Декларацию на доходы по форме 3-ндфл Вы всё равно обязаны сдать в Вашу районную налоговую инспекцию. Вам грозит штраф за неподанную декларацию (1000 руб). Так как сумма продажи менее 250 тыс.руб., то налога и пеней соответственно не будет!

Позвоните нам и Мы грамотно составим данную декларацию! список документов можно посмотреть тут....

Вопрос: Добрый день, в 2017 году я продала свою долю в УК (ООО) за 450000 руб., надо ли мне заполнять декларацию 3ндфл? Если надо то когда? и какой налог возможно будет??


Ответ: Здравствуйте!

Всё зависит от того, как Вам эта доля досталась и когда..........

Если Вы её приобрели в 2011, 2012 годах - то Вам отчитываться вообще не надо! согласно п.17 ст 217 НК РФ.(доли должны быть приобретены после 01.01.2011 и непрерывно пренадлежать более 5 лет) и только по договору купли-продажи

А если продаёте доли приобретенные до 2011 года (2010 и ранее) данная льгота на Вас не распространяется!

в этом случае Вы обязаны отчитаться перед Налоговой Инспекцией по Налогу на Доходы Физ Лиз.

Данный налог можно уменьшить на сумму расходов (с 2016 г. пп2 п2 ст 220) понесённых на приобретение доли (документально подтверждённые), а если таковых нет (досталась например в дар, по наследству и пр.) то можно уменьшить лишь на 250000 руб.

Это освобождение от налогов возможно только для Российских организаций!

Для более подробной консультацией позвоните нам 88122836869 или приходите в наш офис ул. Гороховая 38.



Вопрос: Здравствуйте! Я продал авто в 2016 году за 200000, которым владел менее 3-х лет, и мне пришло уведомление из налоговой о том, что я не отчитался но налогам на доходы с этой продажи, но ведь до 250000 я могу продавать и не отчитываться???


Ответ: Здравствуйте! Нет, это не так! Отчитаться о доходе с продажи Вы обязаны в любом случае за имущество, которым владели менее 3-х лет! Другое дело, что у Вас не будет налога на доходы т.к. объекты стоимостью 250000 и менее таким налогом не облагаются!

Список документов для декларации.

Позвоните нам и мы Вам поможем грамотно составить нулевую декларацию.

Вопрос: Здравствуйте! Я продал всой автомобиль за 1 млн руб., владел которым 1 год. Покупал его за 1300 тыс.руб., но договора на покупку нет, как поступить в этой ситуации?


Ответ: Здравствуйте! Вам настоятельно рекомендуем восстановить договор! Это можно сделать найдя предыдущего владельца/продавца, организацию или в МРЭО по месту регистрации авто. Если этого на сделать у Вас будет налог с доходов от продажи 1000000 - 250000(необлагаемая сумма) = 750000 (доход) * 13% = 97500 (налог)

Для более подробной бесплатной консультации позвоните нам по телефону 8 (812) 9836869 или напишите нам по эл.почте t89602836869@yandex.ru


Заполним декларацию 3-НДФЛ.

15 ЛЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ! БОЛЕЕ 6000 ДОВОЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ!


Позвоните +7(960)283-68-69 и мы всё сделаем за вас!

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА t89602836869@yandex.ru

 

ГОТОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ФОРМЕ 3-НДФЛ ЗА 20 МИНУТ

в офисе или на e-mail  от 1200 РУБЛЕЙ

 

Перед посещением офиса обязательно позвоните нам для бесплатной консультации 

МЫ РАБОТАЕМ ПО ЗАПИСИ!

ежедневно и без выходных


ОФИС ул. Гороховая д. 38 (5 минут от м. Сенная площадь, м. Садовая, м. Спасская)

 КАК НАС НАЙТИ

 Вопрс: Добрый день! Прошу проконсультировать по правомерности отказа ИФНС в предоставлении вычета по квартире.

Они ссылаются на то, что я уже воспользовался вычетом по квартире, приобретенной в 2001 году.

Но, по факту квартира была приобретена в августе 2000 года.

Насколько я помню, налоговый вычет был получен за 2000, 2001 год.

Заранее благодарю.


Ответ: Здравствуйте! Дело в том, что ВЫ скорее всего уже в прошлом воспользовался своим правом на имущественный вычет, который даётся человеку раз в жизни!И не важно в данном случае когда это было: в 2000 или 2001 году, здесь главное, что до 2014 года давали только один раз..... и вы его получили! Больше права на вычета по недвижимости у Вас нет! Единственный здесь вариант получить на эту квартиру вычет может законная супруга, если так же не пользовалась подобным вычетом ранее...., тк собственность приобретенная в браке по Семейному кодексу является совместной независимо от того, на кого из супругов она зарегистрирована.

Позвоните нам 8-812-9836869 для более подробной консультации.......

Вопрос: Здравствуйте! Мне налоговые органы отказали в ИВ. Какие могут быть причины?


Ответ: Здравствуйте! Согласно Закона РФ, каждый житель России, купивший квартиру или построивший дом на её территории получает право на имущественный вычет по НДФЛ.

Но есть случаи в которых инспектора при проведении камеральной проверки дают отказ в вычете.......

1. Жилье приобретено у близкого родственника

2. Владелец нежилого помещения перевел его в категорию жилого

3. Недвижимость куплена мужем или женой до брака, то другой супруг не может на него претендовать.

4. Приобретино жилое строение на дачном участке, а не жилой дом.

5. При заявлении на вычет на объект незавершенного строительства.

Для более подробной бесплатной консультации позвоните нам по телефону 8 (812) 9836869 или напишите нам по эл.почте t89602836869@yandex.ru


Вопрос: Здравствуйте. Нужно ли платить налог НДФЛ при наследстве, полученном физлицом в иностранном государстве?


Ответ: Здравствуйте! 

Физические лица не платят НДФЛ при получении наследства, находящегося за рубежом. Об этом сообщили специалисты Минфина России в письме от 14.07.17 № 03-04-05/44978.

По общему правилу при определении налоговой базы по НДФЛ следует учитывать все доходы физлица, полученные им как в денежной, так и в натуральной форме. Об этом сказано в пункте 1 статьи 210 НК РФ. Но из этого правила есть ряд исключений. В частности, в пункте 18 статьи 217 НК РФ сказано, что от НДФЛ освобождаются доходы в денежной и натуральной формах, полученные от физических лиц в порядке наследования.

Поэтому в Минфине делают следующий вывод. Доходы физического лица в виде жилого дома, полученного в порядке наследования, НДФЛ не облагаются. При этом не имеет значения, в каком государстве находится данное имущество, а также является ли наследник налоговым резидентом РФ.

ссылка на источник....

Вопрос: Здравствуйте. Я купил автомобиль в марте 2013 года, а продал в январе 2016 года. Надо ли мне подавать налоговую декларацию? Надо ли отчитываться? Ведь прошло 3 года?


Ответ: Да! Обязательно! не зависимо от цены продажи и от того, был ли у Вас доход - отчитаться перед налоговой Вы обязаны!

В Вашем случае 3 года не прошло.... так как считается по месяцам.... (не 3 года, а 39 месяцев). А у Вас только 37 месяцев владения автомобилем.

Наши специалисты всегда бесплатно проконсультируют Вас! Позвоните нам и мы поможем заполнить декларацию.

Вопрос: Добрый день. Скажите, можно ли вернуть уплаченные проценты по кредитному договору не ипотечному?


Ответ: День добрый. Да! Вычет по процентам можно получить не только по договорам ипотеки, а по любому целевому займу(кредиту), направленному на приобретение или строительство жилья (пп.4 п.1 ст.220 НК РФ). В договоре обязательно должно быть написано, что кредит предоставляется на покупку конкретной квартиры.

Письмо Минфина от 08.04.2016 №03-04-05/20053

Наши специалисты всегда бесплатно проконсультируют Вас! Позвоните нам и мы поможем!