НОВОСТИ

Представить декларацию по форме 3-НДФЛ о доходах, полученных в 2023 году, необходимо до 2 мая 2024 года.


Мы поможем заполним декларацию 3-НДФЛ

За 17 лет работы мы помогли более 7000 клиентам


Нам доверяют сотрудники известных российских и международных компаний.

Гарантируем полную конфиденциальность и защиту персональных данных!


Поможем законно вернуть от государства как можно больше уплаченных налогов или минимизировать/исключить их в случае продажи имущества.


Поможем получить имущественный и социальные налоговые вычеты (при покупке квартиры, комнаты, жилого дома; за лечение и обучение; при открытии индивидуального инвестиционного счета - ИИС).


Заполняем декларации в офисе в центре Санкт-Петербурга на ул. Гороховая 38 (5 минут от метро Сенная площадь) или по e-mail/Telegram/WhatsApp.


Заполним и подадим декларацию за вас или дадим простую и подробную инструкцию для самостоятельной подачи декларации в налоговую.


Позвоните нам для бесплатной консультации по телефону +7(960)283-68-69 или напишите на электронную почту t89602836869@yandex.ru  | WhatsApp | Telegram | ВКонтакте | Одноклассники


Подать декларацию можно по месту своего учета или в МФЦ.

Сделать это можно и онлайн – в Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц или через программу «Декларация». .


Отчитаться о доходах необходимо, если в 2023 году налогоплательщик, к примеру, продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл небольшую сумму в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников.


 Отчитаться о своих доходах также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица.


Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2024 года.


Предельный срок подачи декларации не распространяется на получение налоговых вычетов, в этом случае направить декларацию можно в любое время в течение года.


Позвоните нам для бесплатной консультации по телефону +7(960)283-68-69 или напишите на электронную почту t89602836869@yandex.ru  | WhatsApp | Telegram | ВКонтакте | Одноклассники

Напоминаем, что уплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) за 2022 год необходимо до 17 июля 2023 года

Сделать это нужно тем, кто должен был до 2 мая представить декларацию 3-НДФЛ за прошлый год.

Проще всего уплатить налог можно с помощью сервиса «Уплата налогов и пошлин».

Пользователи ЛК ФЛ и ЛК ИП могут сформировать платежный документ в сервисе и уплатить налог онлайн.

С 18 июля за каждый просроченный день уплаты будет начисляться пеня, исходя из 1/300 ставки рефинансирования Банка России.

Для бесплатной консультации и помощи в заполнении налоговой декларации по форме 3-НДФЛ позвоните нам по телефону +7(960)283-68-69 или напишите на электронную почту t89602836869@yandex.ru  | WhatsApp | Telegram | ВКонтакте | Одноклассники


Представить декларацию по форме 3-НДФЛ о доходах, полученных в 2022 году, необходимо до 2 мая 2023 года.


Мы поможем заполним декларацию 3-НДФЛ

За 16 лет работы мы помогли более 6000 клиентам


Нам доверяют сотрудники известных российских и международных компаний.

Гарантируем полную конфиденциальность и защиту персональных данных!


Поможем законно вернуть от государства как можно больше уплаченных налогов или минимизировать/исключить их в случае продажи имущества.


Поможем получить имущественный и социальные налоговые вычеты (при покупке квартиры, комнаты, жилого дома; за лечение и обучение; при открытии индивидуального инвестиционного счета - ИИС).


Заполняем декларации в офисе в центре Санкт-Петербурга на ул. Гороховая 38 (5 минут от метро Сенная площадь) или по e-mail/Telegram/WhatsApp.


Заполним и подадим декларацию за вас или дадим простую и подробную инструкцию для самостоятельной подачи декларации в налоговую.


Позвоните нам для бесплатной консультации по телефону +7(960)283-68-69 или напишите на электронную почту t89602836869@yandex.ru  | WhatsApp | Telegram | ВКонтакте | Одноклассники


Подать декларацию можно по месту своего учета или в МФЦ. Сделать это можно и онлайн – в Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц или через программу «Декларация». Для этого следует заполнить форму 3-НДФЛ, утвержденную приказом от 29.09.2022 № ЕД-7-11/880@.


Отчитаться о доходах необходимо, если в 2022 году налогоплательщик, к примеру, продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл небольшую сумму в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников.


 Отчитаться о своих доходах также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица.


Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 17 июля 2023 года.


Позвоните нам для бесплатной консультации по телефону +7(960)283-68-69 или напишите на электронную почту t89602836869@yandex.ru  | WhatsApp | Telegram | ВКонтакте | Одноклассники

Напоминаем, что уплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) за 2021 год необходимо до 15 июля 2022 года

Сделать это нужно тем, кто должен был до 4 мая представить декларацию 3-НДФЛ за прошлый год.

Проще всего уплатить налог можно с помощью сервиса «Уплата налогов и пошлин».

Пользователи ЛК ФЛ и ЛК ИП могут сформировать платежный документ в сервисе и уплатить налог онлайн.

С 16 июля за каждый просроченный день уплаты будет начисляться пеня, исходя из 1/300 ставки рефинансирования Банка России.

Для бесплатной консультации и помощи в заполнении налоговой декларации по форме 3-НДФЛ позвоните нам по телефону +7(960)283-68-69 или напишите на электронную почту t89602836869@yandex.ru  | WhatsApp | Telegram | ВКонтакте | Одноклассники

 

"Мы гарантируем, что Вашу налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ примут с первого раза. В ином случае мы вернем Вам ее полную стоимость!"

Давыдов Александр, руководитель проекта 3ndfl.com


Звоните для бесплатной консультации по телефону

Санкт-Петербург +7(812)983-68-69 или +7(960)283-68-69

Москва и регионы +7(966)165-55-61

Приобрели квартиру, комнату, земельный участок с домом?

Отдали ребёнка в платный садик, кружок, на курсы?

Оплачиваете своё обучение или обучение своего ребёнка в ВУЗе?

Вы или член вашей семьи проходили платное лечение (включая роды, пластические операции, услуги эстетической медицины, стоматологические услуги и т.д)?

Хотите получить налоговый вычет по ИИС (индивидуальный инвестиционный счет)?

 

А знаете ли вы о том, что имеете право вернуть уплаченный вами подоходный налог?

 

Вернуть 13% от уплаченной суммы вам поможет декларация по форме 3-НДФЛ.

 

Всё что вам нужно - правильно заполнить и подать справку 3-НДФЛ в налоговый орган по месту прописки.

 

Как это сделать? Очень просто!

 

Вы можете сделать это самостоятельно, просмотрев бесплатные обучающие видео по этой ссылке http://3ndfl.com/video

Если вы экономите своё время и нервы, не хотите разбираться в непонятной теме, не желаете стоять в очередях в налоговой, переделывать декларацию по несколько раз и просто привыкли доверять профессионалам - специалисты компании 3ndfl.com к вашим услугам.

 

12 лет мы помогаем людям заполнить и подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ.

За это время более 3500 человек получили квалифицированную помощь.

Мы помогли вернуть нашим клиентам более 140 млн. рублей.

 

Кроме того, вы обязаны отчитаться перед государством и подать декларацию 3-НДФЛ в случае, если вы:


  • продали автомобиль, гараж или иное имущество
  • продали квартиру, комнату, земельный участок с домом или иное недвижимое имущество
  • получили что-то по договору дарения не от родственников (недвижимость автомобиль, акции, доли в компании и т. д.)
  • получили доход за границей, а так же от своей деятельности (фрилансе, сдача недвижимости и т. д.) 
  • выиграли в лотерею, в казино или тотализаторе


 

Нам доверяют сотрудники таких компаний как ОАО "Газпром", ОАО "Аэрофлот", ОАО "Первый канал", хоккейный клуб "СКА" Санкт-Петербург, компания "АШАН" и многие другие.

 

Вы можете прочитать отзывы о нашей работе по заполнению 3-НДФЛ

Мы гарантируем, что вашу декларацию примут с первого раза и вы обязательно получите свои деньги!

 

С уважением,

Команда компании 3ndfl.com

Телефон в Санкт-Петербурге  +7 (812) 983-68-69 или +7 (960) 283-68-69

Телефон для Москвы и регионов +7(966)165-55-61

 

Позвоните и мы всё сделаем за вас!

Вопрос: У меня ИП на УСН (доходы 6%). Как уменьшить налог на уплаченные за себя взносы?


Ответ: Здравствуйте.  Предприниматели на УСН с объектом налогообложения «доходы», не имеющие наемных работников, могут уменьшить единый налог (авансовый платеж) на всю сумму уплаченных за себя взносов. При этом сумма налога (авансового платежа), исчисленная за налоговый (отчетный) период, уменьшается на сумму взносов, уплаченных (в пределах исчисленных сумм) в данном налоговом (отчетном) периоде. Об этом сказано в пункте 3.1 статьи 346.21 НК РФ.

Таким образом, сумма налога, исчисленная за налоговый период, может быть уменьшена только на те взносы, которые были фактически уплачены в этом налоговом периоде. Например, если ИП перечислил страховые взносы за 2018 год в январе 2019 года, то он сможет учесть их при расчете единого налога по УСН за соответствующий отчетный (налоговый) период 2019 года. Уменьшить сумму « упрощенного» налога за 2018 год на сумму взносов, уплаченных в январе 2019 году, нельзя.

Вопрос: Здравствуйте! Я ИП, можно заявить вычеты по НДФЛ и НДС без подтверждающих документов?


Ответ: Добрый день. 

При расчете НДФЛ профессиональный налоговый вычет предоставляется в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов предпринимателя, которые непосредственно связаны с извлечением доходов. Об этом сказано в пункте 1 статьи 221 НК РФ. Предприниматель, у которого по каким-либо причинам нет документов, подтверждающих расходов, все равно может воспользоваться профессиональным вычетом. Но в такой ситуации размер вычета составит 20 процентов от общей суммы доходов от предпринимательской деятельности.

В случае с вычетом входного НДС требования к наличию подтверждающих документов более строгие. В пункте 1 статьи 172 НК РФ установлено, что вычет по НДС предоставляется на основании счетов-фактур, выставленных продавцами, документов, подтверждающих фактическую уплату налога, а также при наличии соответствующих первичных документов. Никаких исключений из этого правила нет. Поэтому при отсутствии у ИП упомянутых документов вычет входного НДС невозможен.

Вопрос: Здравствуйте. Мы с супругой купили кваритру и оформили её на нашего несовершеннолетнего сына. Мне сказали мы можем вычет получить на неё? 


Ответ: Здравствуйте. Да, можете. 

Родители, которые приобрели жилье в собственность своих несовершеннолетних детей, вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом по НДФЛ. Но при условии, если ранее родители не заявляли вычет при покупке другого жилья. Письмо Минфина РФ от 03.09.2019 N 03-04-05/67834

Вопрос: Квартира куплена с помощью жилищного сертификата: можно ли получить вычет при ее продаже?


Ответ: В Минфине считают, что средства жилищного сертификата, направленные на приобретение квартиры, являются расходами налогоплательщика. Следовательно, при продаже квартиры физлицо вправе уменьшить сумму налогооблагаемых доходов на всю сумму фактически произведенных расходов, связанных с приобретением данной квартиры (в том числе произведенных за счет средств жилищного сертификата).

Наши специалисты всегда бесплатно проконсультируют Вас! Позвоните нам 8-960-2836869 и мы поможем!

За все время